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Geração de Pagamentos Eletrônicos

Disponível para:

 

O pagamento eletrônico é um módulo extra do SISLOC que deve ser habilitado e configurado junto ao suporte da empresa SISLOC Softwares. Clique aqui para mais informações de contato com o suporte.

Esta rotina será utilizada para efetuar pagamentos eletrônicos dos lançamentos de contas a pagar no sistema.

Para fazer estes pagamentos é necessário que o sistema já esteja configurado para efetuá-los, a configuração é efetuada através do cadastro de contas. Este tipo de pagamento atende aos boletos dos seguintes bancos:

 

Configurações necessárias

 

Procedimentos

Depois de habilitada e configurada a geração de pagamentos eletrônicos do sistema, acesse o caminho "Iniciar -> Contas a Pagar -> Integração Bancária -> Geração de Pagamentos Eletrônicos", é aberta a tela "Pagamentos" conforme mostra a imagem abaixo:


Figura 1 - Listagem dos Pagamentos Eletrônicos a serem gerados

Clique em para gerar um arquivo de pagamento eletrônico, será aberta a tela para seleção dos lançamentos que serão incluídos neste pagamento:


Figura 2 - Tela para geração de Pagamentos Eletrônicos

Utilize os seguintes campos para efetuar o filtro dos lançamentos:

Clique no botão para buscar os lançamentos desejados.

Na seção "Títulos a pagar em aberto" serão listados os lançamentos buscados, selecione os títulos a serem pagos preenchendo a data de pagamento e o número do boleto e na seção "Opções para geração de pagamentos" informe os dados:

Depois de preencher as informações necessárias, clique no botão para processar a geração do pagamento.

Obs.: Não será permitido alterar as informações de número do boleto e forma de pagamento caso o título esteja relacionado a um borderô de pagamento. Nesta situação deverá ser realizado o estorno do borderô para a alteração do contas a pagar e depois uma associação ao um novo borderô.

Na tela "Pagamentos" poderá ser observado o pagamento gerado que estará no status "Aguardando remessa". Para efetuar o estorno de um pagamento, selecione-o e clique no processo . Se o pagamento estiver vinculado a um borderô, não será permitido seu estorno, neste caso é necessário acessar o borderô, desvincular o CAP e assim o pagamento será estornado.

: Este processo será utilizado para alterar a situação do pagamento para "Ag. remessa cancelamento pagto", apenas para títulos com situação "Agendamento confirmado". Para estornar essa alteração, utilize o processo .

Se houver algum problema durante o processamento do retorno, no arquivo de retorno é possível identificar as ocorrências e erro que podem ser resolvidas através do processo . Para isso, selecione o pagamento e clique neste processo.

Para descrever as ocorrências ocorridas durante o processamento, clique no processo e a janela com a descrição das ocorrências será exibida, conforme mostra a imagem abaixo:


Figura 3 - Mensagem de Descrição das Ocorrências

Através do processo é possível gerar o relatório listando os pagamentos, clique aqui para mais informações sobre o relatório de pagamentos eletrônico.

: Este processo é apresentado apenas se o pagamento selecionado estiver vinculado a um borderô. Selecione o pagamento e clique neste processo para abrir a tela de borderô de pagamento ao qual pertence.

Para finalizar o processo de pagamentos eletrônicos é necessário efetuar os processos de remessa e retorno.