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Faturas a Gerar

Disponível para:

Através desta rotina é possível visualizar os pedidos não encerrados e não suspensos que possuem faturas a serem geradas. Para visualizar apenas as fichas de um período específico, basta selecionar uma data limite e filtrar somente as faturas que teriam que ser geradas até aquela data.

 

Procedimentos

Ao acessar o caminho "Iniciar -> Locação -> Faturas a Gerar", é aberta a tela "Faturas de Locação a serem Geradas" onde será necessário efetuar o filtro das faturas a serem geradas, marcá-las e processar a geração, conforme mostra a imagem a seguir:


Figura 1 - Listagem de Faturas a Gerar

Os campos para filtro das faturas em aberto serão:

Ex.: Supondo que a primeira fatura é sempre gerada automaticamente para períodos mensais, as faturas dos períodos posteriores deverão ser emitidas apenas 15 dias após o vencimento do último período de faturamento. Assim é necessário configurar nos parâmetros do sistema para que a emissão da fatura seja sempre 15 dias . Assim as primeiras faturas também assumirão como data de emissão 15 dias após a saída do equipamento. E para que o usuário não se esqueça de faturar de imediato, basta selecionar essa opção.

Clique no botão para buscar as faturas a serem geradas.

Na listagem buscada, aparecerão as seguintes informações:

Abaixo à listagem serão mostradas as observações e anotações de cada locação. Se a opção "Considerar apenas as anotações nas faturas a gerar" dos parâmetros gerais estiver marcada então as observações exibidas são apenas das anotações da ficha (processo "Anotações") e as observações da ficha não serão apresentadas.

As faturas sem equipamentos à devolver e não encerradas também serão exibidas na listagem. Para não aparecer mais é necessário encerrá-las.

 

Clique no botão para exibir as informações sobre a legenda da tela. Será aberta a seguinte janela informativa:


Figura 2 - Mensagem de Informação da Legenda da Tela de Faturas a Gerar

 

Para a geração da fatura, teremos as seguintes opções:

Processos:

Os seguintes processos poderão ser executados nesta tela:

: Através deste processo, será possível faturar todos os períodos em aberto da ficha de locação selecionada, ao invés de faturar somente o período atual.

: Através deste processo é possível gerar a fatura exibindo a consistência para a ficha de locação selecionada, mostrando o que está sendo cobrado do cliente. Caso tenha remessas com substituição pendente dentro do período sendo faturado, estas remessas não serão cobradas.

: Através deste processo é possível gerar a fatura, não será exibido a consistência da ficha. Ao executar o processo será exibida a mensagem de alerta informando que a fatura foi gerada.

: Através deste processo é possível gerar as faturas de todas as fichas selecionadas, não será exibido a consistência da ficha. Ao executar o processo será exibida a mensagem de alerta informando que foram geradas as faturas. Caso tenha remessas com substituição pendente dentro do período sendo faturado, estas remessas não serão cobradas.

        Visando atender as padronizações de emissão de Nota Fiscal de Serviço eletrônica (NF-e), o sistema configura o Código do Item de Serviço de acordo com cada município. Esta funcionalidade é ativada para cada um dos processos: Fatura Atual, Fatura Marcada e Geração da Nota Fiscal Fatura de Serviço Extra A/G.

Município

Padronização

Ibitinga/SP

Apenas Numeração, sem pontuação. Exemplo: 0103 / 1411 / 1502

Osasco/SP

Numeração com ponto, mas caso o primeiro conjunto de número for menor que dez não exibir o zero. Exemplo: 9.03 / 7.12 / 12.1

 

 

: Ao executar este processo a seguinte tela será apresentada para a escolha das opção para impressão:


Figura 3 - Tela de opções para impressão

Informe as opções:

Clique no botão para gerar as informações.

Será impresso um relatório mostrando os dados conforme o filtro efetuado ele será agrupado por fichas faturadas e a faturar.


Figura 4 - Relatório de Faturas de Locação a Gerar